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禅城分局进行内部控制情况检查


内控内审监管严密——禅城分局进行内部控制情况检查为进一步完善内控体制,确保社保业务的规范、优质、高效,禅城分局制定了《禅城分局2010年内部控制监督检查工作实施方案》,成立了禅城分局内审内控检查工作小组,并于2010年3月和4月分别对该局祖庙办事处和南庄办事处进行内部控制情况检查,重点检查2009年度7-12月期间部分征收业务和养老保险业务方面的内部控制情况。本次检查采取抽查书面业务单据、询问等方式进行。2009年,禅城分局祖庙办事处和南庄办事处征收和养老业务内部控制体系较健全,在各环节上执行了内部控制的制度,征收和养老业务办理能够按照《禅城分局内设机构各项业务管理审核审批权限规定》的要求执行。严格实行分级管理、分权限管理的原则。特别是大系统上线后,二级、三级审核人员分工比较明确。业务资料能及时进行归档,业务档案完整,能按业务的类别分别归档。但检查过程中仍发现存在一些问题。检查完毕后,禅城分局向该局祖庙办事处和南庄办事处发出了监督检查告知书,提出整改意见,要求办事处进行整改落实。按计划,接下来禅城分局将对石湾办事处和张槎办事处进行内控内审检查,严格规范业务,严密监管督察,确保社保业务的规范、优质、高效。

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