(通讯员 田萍)2017年,宜昌公积金中心坚持把内部审计作为廉政风险防控关键来抓,创新工作思路,开展“双稽双审”,从源头上防控风险,确保资金安全运行。
一是推进日常稽核规范化。定岗定责,安排专人,负责11个营业部日常稽核工作。采取系统核查、凭证核查、档案核查等多种方式,对公积金归集、提取、贷款等业务进行实时稽审。全程跟进,不掉一笔,不漏一单,即查即改。
二是推进巡回稽查常态化。适应“四统一”发展需要,统筹全局,协调各方,抽调专班,定期对县市区营业部进行巡回稽查。对标中心业务操作规范,重点稽查公积金归集、提取、贷款业务办理流程情况,发现问题立即整改,不留死角。2月下旬至3月底,已完成全市第一次巡回稽查,共查出20多个问题和差错。目前,县市区营业部正在加紧整改。
三是推进重点审计精准化。围绕中心重点工作、公积金政策调整,以及业务操作流程更新,对各营业部执行情况进行随时抽查。坚持问题导向,瞄准薄弱环节,加强业务指导,促进中心各项工作部署落地落实。
四是推进专项审计制度化。坚持内部监督与外部监督并重,每年聘请第三方审计机构,对中心财务、大额存单管理情况进行一次专项审计。建立健全长效机制,支持第三方机构独立审计,着力增强审计公信力。
(信息来源:宜昌住房公积金管理中心)